Администрация Климовского района

Почтовый адрес: 243040, Брянская обл., пгт Климово, пл.Ленина, 1

Телефон приемной: 8 (48347) 2-13-38

Решение

от 28.12.2016г. № 3-107

О бюджете МО «Новоюрковичское сельское поселение»  на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

  1. Утвердить основные характеристики проекта  бюджета поселения на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 802 657рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 424 000 рублей;

общий объем расходов бюджета поселения в сумме 802 657 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2018  и 2019 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 781 157 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 378 900 рублей и на 2019 год в сумме 783 857 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 385 000 рублей;

общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 781 157 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18 048 рублей, и на 2019 год в сумме 783 857 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 36 230 рублей;

  1. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.

4.   Установить нормативы распределения доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в бюджет поселения согласно  приложению 3 к настоящему Решению.

5.  Установить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 4 к настоящему Решению.

6.    Установить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Решению.

7. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 10 к настоящему Решению.

8.  Установить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;

на плановый период  2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

9. Установить распределение бюджетных ассигнований бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам, подгруппам видов расходов:

на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;

на плановый период  2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

10. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме  0  рублей.

11.  Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов  на 2017 год в сумме 378 657 рублей, на 2018 год в сумме 402 257 рублей, на 2019 год в сумме 398 857 рублей.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в суммах:

на 2017 год  согласно приложению 11 к настоящему Решению;

на плановый период  2018 и 2019 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.

            13.    Установить размер резервного фонда администрации поселения на 2017 год в сумме 1 000 рублей, на 2018 год в сумме 1 000 рублей, на 2019 год в сумме 1 000 рублей.

14.   Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения без внесения изменений в настоящее Решение:

уточнение кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета поселения, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации порядка применения бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения в соответствии с действующим законодательством;

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением.

15.    Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текущего финансового года, за исключением остатков средств имеющих целевое назначение в объеме до 100 процентов могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета поселения, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

16. Установить, что руководители органов местного самоуправления поселения, муниципальных учреждений не вправе принимать в 2017 году решения, приводящие к увеличению штатной численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделении исполнительных органов местного самоуправления поселения дополнительными полномочиями, муниципальных учреждений -  дополнительными функциями, требующими увеличения штатной численности персонала.

17.    Установить верхний предел муниципального внутреннего долга   на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей, на 1 января 2019  года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей,  на 1 января 2020  года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.

18.    Установить следующий порядок определения части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащих перечислению в доход бюджета поселения: часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных  платежей подлежит перечислению в доход бюджета поселения в размере 5 процентов.

19.  Установить, что исполнение принятых, но неисполненных в 2016 финансовом году обязательств бюджета поселения осуществляется за счет средств бюджета поселения, предусмотренных на финансирование аналогичных мероприятий в 2017 финансовом году.

20.   Администрации поселения представлять в Сельский совет народных депутатов:

ежеквартально информацию об исполнении бюджета поселения в течение 45 дней после наступления отчетной даты в соответствии со  структурой, применяемой при утверждении бюджета.

21.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 2017 финансового года. 

Глава Новоюрковичского сельского поселения                                         А.Н. Шахматов             

Приложение к решению


2020 © Администрация Климовского района

Яндекс.Метрика